главная поиск контакт Нижний Новгород, 2001 г.  
На Ваши вопросы отвечают сотрудники ООО "ЭСТА-аудит" (руководитель Татьяна Рудольфовна Вторых)
при содействии Нижегородского регионального отделения Ассоциации бухгалтеров и аудиторов "Содружество", сокращенно НРО АБИАС (т.(83-12) 30-46-12, председатель Лианский М.Е.).

Архив [3]

В рамках одного договора в соответствии с календарным планом выполняем два вида работ: на первом этапе покупаем и поставляем оборудование (компьютеры, по ценам, указанным в смете договора; то есть стоимость первого этапа фактически равна стоимости оборудования), на втором - готовим программы и запускаем на поставленном оборудовании АСУ...
ответ

Наша организация заключила договор на аренду рекламного места с МУП "Рекламная служба" 20/10/2000 года. В договоре записано, что срок выплат определяется согласно выставленных счетов, за просрочку пени в размере 1% за каждый день...
ответ

Покупка мебели для оборудования офиса. Списывается НДС? И можно их считать производственными расходами?
ответ

Как можно оприходовать сделанный номер (варианта) сайта если он обновляется не то чтобы ежедневно, а ежечасно и ежеминутно - он постоянно в процессе обновления. Реально себестоимость можно расcчитать хотя бы по итогам месяца - не ранее. Как можно определить 40 рекламных процентов?
ответ

Наша торговая организация заключила договор об автомобильных перевозках с транспортной организацией. Мы оформляем товарные накладные по форме ТОРГ-12. Транспортная организация предоставляет нам акты выполненных работ. Является ли необходимым и обязательным оформление еще и товарно-транспортных накладных по форме № 1-Т при осуществлении перевозок груза?
ответ

Учредители в качестве вклада в уставной капитал внесли оборудование (станки в количестве 100 штук). Оборудование учитывается на счете 01 "Основные средства". В прошлом году, продавая станки по цене, зафиксированной в уставном капитале, предприятие не начисляло НДС (согласно Инструкции № 39). В этом году мы собираемся опять продавать учредительские станки. Нужно ли начислять НДС? Просмотрели всю главу 21 НК РФ, но ничего конкретного не нашли.
ответ

Наша фирма дает на реализацию товар магазинам. Учетная политика: "По отгрузке". В договоре с магазинами есть пункт: "Право собственности на товар сохраняется за поставщиком до момента оплаты". В момент отгрузки мы выписываем счет-фактуру и накладную. Непроданный товар нам будет возвращен. Как правильно оформить возвратные документы, ведь магазин переведен на ЕНВД и НДС не платит? В какой момент начислять налоги (НДС, дороги)? Какими проводками оформляются данные операции?
ответ

Имеется НДС к возмещению из бюджета в текущем 4 квартале 2001 года. Выручки от реализации в этом квартале нет, поэтому НДС, подлежащего в перечислению в бюджет, тоже нет. Возможен ли взаимозачет начисленного НДС за 1 квартал 2002 года и НДС к возмещению за 4 квартал 2001 года. Имеются ли сроки возмещения?
ответ

Подскажите, пожалуйста, могу ли я (бухгалтер предприятия) заработную плату сотруднику нашего предприятия (совместителю) перечислять на уже имеющуюся у него заработную пластиковую карточку (выданную ему по основному месту работы).
ответ

Наше предприятие взяло в аренду кулер холодной и горячей воды. Каждый месяц мы оплачиваем счета за аренду кулера, а также платим за обмен бутылей с водой. Можно ли эти затраты относить на себестоимость или их нужно производить за счет прибыли? Какие нужно делать проводки в бухгалтерском учете? Какие документы (счета-фактуры, договор и т.д.) мы должны иметь на эту операцию?
ответ

Подскажите, пожалуйста, как можно в 2001 году подтвердить экспорт услуги? Мы предоставляем пароль доступа на информационный сайт. В документах, перечисленных для подтверждения экспортной услуги даже по линиям электропередачи, указана грузовая таможенная декларация (ГТД) с отметками таможенного органа России. Где можно взять такой документ?
ответ

Сайт нашего предприятия зарегистрирован в Министерстве печати РФ в качестве СМИ. В соответствии с этим мы пользуемся льготой по прибыли и НДС, как СМИ, реклама в котором составляет менее 40% от общего объема. Но у нас возникла проблема следующего характера: мы не знаем, как оформить для налоговой инспекции подтверждение, что у нас реклама действительно не превышает 40%. Архивировать весь сайт ежедневно нереально, да и есть ли смысл? Посоветуйте, как лучше поступить.
ответ

1. Наше предприятие занимается четырьмя видами деятельности. Во-первых, это информационные услуги, которые облагаются НДС по ставке 20% и Налогом на прибыль, по ставке 35%. Во-вторых, рекламные услуги, по которым мы пользуемся льготами, т.е. НДС не облагаем, НП в федеральный бюджет не платим. В-третьих, операции с векселями (купля-продажа), учитываются на 48 счете, не облагаются НДС и НП=35%. В четвертых, это торгово-закупочная деятельность, которая облагается НДС 20%, и НП = 35%.
ответ

Сколько стоит лицензия на туристическую деятельность?
ответ

Введен ли официально праздник - День бухгалтера. Какого числа?
ответ

Скажите, пожалуйста, на какой счет отнести приобретение программы 1-С: "Нематериальные активы" или "Расходы будущих периодов"?
ответ

Оплату за сотовый телефон перечисляем через расчетный счет по выставленным счетам. Но бывают случаи, когда покупается карточка эфирного времени (в различных точках города, а не в самой службе связи, - и с получением товарного и кассового чеков). Карточка покрывает расходы за месяц частично. Как быть с НДС?
ответ

ЧП в розничной торговле работает на ЕНВД, оборот за квартал превысил 1000000 руб. Является ли ЧП плательщиком НДС и как работают в этом случае НК РФ и закон о ЕНВД.
ответ

Что подразумевается под понятием "доход" в ст. 171 УК РФ. Доход - это выручка или прибыль? Если прибыль, то прибыль от реализации или финансорвый результат хозяйственной деятельности?
ответ

Государственное предприятие заключило договор со своим сотрудником об оплате его учебы в высшем учебном заведении. Перевод денег производится со счета предприятия на счет учебного заведения платежными поручениями. В бухгалтерии предприятия сказали, что с этой суммы перечислений работник будет платить подоходный налог, а сумму будут включать в зарплату работника. Правомерно ли поступает бухгалтерия? Облагается ли эта сумма подоходным налогом?
ответ

У сотрудника, не состоящего в браке, родился ребенок 25 августа 2001г. Им была предоставлена 24 сентября 2001г. только справка об усыновлении.
1. Должна ли наша фирма предоставить стандартный налоговый вычет работнику для уменьшения налога на доходы физических лиц, в каком размере и с какого месяца?
2. Какие документы, подтверждающие право на вычет, необходимо получить от сотрудника?

ответ

В связи с принятием ПБУ-6/01, следует ли начислять амортизацию по основным средствам, безвозмездно полученным предприятием от сторонних организаций?
ответ

ПБОЮЛ переведен на уплату ЕНВД, и с этого времени не платили сбор за право розничной торговли. Какие штрафные санкции могут быть к нам применены?
ответ

Наше предприятие сдает в аренду оборудование (договор о сдаче имущества в аренду имеется). Ежемесячно нами выставляются счета-фактуры: "Арендная плата за ... месяц по Договору №...". Арендатор просит выписывать ежемесячные акты оказания услуг по данному договору. Так ли это? Какой документ должны быть приложен к счету-фактуре?
ответ

Правомерно ли выделение НДС в счетах-фактурах выписанных комиссионером (договор комиссии) на товар комитента покупателю при участии комиссионера в расчетах, в случае если комиссионер находится на упрощенной системе налогообложения, а комитент на обычной?
ответ

Где можно прочитать всю информацию, касающуюся платежей за третьих лиц (ограничения, запреты)?
ответ

Подскажите к какому документу обратиться, чтобы узнать какой максимальный срок может дать предприятие работнику для административного отпуска?
ответ

Здравствуйте ! Я-ПБОЮЛ, в районной НИ мне сказали , что для ЧП , не перешедших на уплату единого налога , существует новая форма "Журнала предпринимателя " , где в отдельную колонку вынесен НДС. Но такой книги я найти в продаже не могу . Подскажите, пожалуйста , как она выглядит, есть ли у нее какая-то типовая форма, каким документом она регламентирована. Спасибо.
ответ

Сотрудница принесла справку о постановке в женскую консультацию в ранние сроки беременности. Какими документами/проводками/ нужно это провести. Какую сумму нужно выплатить по этому документу.
ответ

На какой максимальный срок можно дать административный отпуск работнику?
ответ

Мы приобрели кассовый аппарат у ФЛ по договору купли - продажи. Денежные средства выплатили из кассы предприятия. Как правильно оформить эту сделку? Должны ли мы начислить какие- либо налоги по этой сделке? Подавать ли нам сведения о выплаченной сумме в налоговую инспекцию?
ответ

В каких случаях надо получать патент на торговлю (и оптовую, и розничную)?
ответ

Наше предприятие является некоммерческим образовательным учреждением. Заключен договор с КУГИ на аренду площадей, в этом же договоре /в дополнение к нему / часть площадей мы сдаем в субаренду. Субарендаторы перечисляют нашему предприятию денежные средства согласно договора с КУГИ, т.е. никакой наценки по субаренде у нас нет, а мы уже рассчитываемся с КУГИ и с ГНИ по НДС. Как правильно составить проводки по этой операции, можем ли мы выставлять счета без наценки на субаренду.
ответ

Бухгалтер предприятия выявил ошибку 2000 года, которая привела к занижению налогооблагаемой прибыли и НДС. При сдаче налоговой декларации по НДС за сентябрь 2001г. внесли изменения в корректировке приложение А /доплата по НДС/ , заплатили недоплаченный налог и пени по нему. Нужно ли еще сдавать уточненные отчеты по НДС за 2000 год? Правильно ли мы скорректировали налогооблагаемую прибыль в отчетности за 9 месяцев 2001 года?
ответ

Можно ли отнести к представительским расходам собрание учредителей предприятия, проведенное директором данного предприятия, с отчетом о деятельности предприятия за 10 месяцев со дня его государственной регистрации. Данное мероприятие было организовано и проведено в кафе. Счета кафе предоставлены. Спасибо за помощь.
ответ

Господа, наш вопрос следующий: можно ли заключить договор об оказании консультационных услуг с компанией, не имеющей представительства в России? С уважением, бухгалтерия компании "Сладко".
ответ

Частный предприниматель без образования юридического лица работает по договору комиссии и является комиссионером, где комиссионный товар продается конечному покупателю за наличный расчет через магазин розничной торговли с применением ККМ. Розница переведена на ЕНВД.
ответ

В ходе рейда работниками милиции была задержана машина с металлом. Следственные действия и показания лиц показали, что металл был вывезен незаконно. Дело было передано в прокуратуру. На основании этого факта бухгалтерией была проведена инвентаризация складских остатков.
ответ

Здравствуйте! Наше предприятие закупает продукты питания и самостоятельно готовит обеды для своих сотрудников. Можно ли стоимость продуктов относить на себестоимость или такие расходы должны осуществляться за счет прибыли? Какие налоги мы должны начислить с этих сумм? Спасибо.
ответ

В случае, если в учетной политике указано, что определение выручки в целях налогообложения ведется по оплате, затраты в целях налогообложения считать тоже по оплате, или в каком-то процентной отношении к выручке или как-то еще?
ответ

Как учитывать в целях налогообложения переоценку объектов основных средств в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль" ч.II НК РФ?
ответ

Как учесть безвозмездное поступление ОС от физического лица и какое при этом налогообложение?
ответ

На какой счёт списываются учтённые на счёте 44 затраты торгового предприятия (аренда помещения, зарплата персонала и др.) в случае отсутствия реализации в текущем учётном периоде.
ответ

У меня возник вопрос по уже достаточно избитой теме: перевод МБП в ОС при переходе на новый план счетов. Суть проблемы заключается в правильном документальном оформлении данных операций первичными документами. Необходимо создавать комиссию по приемке? Заполнять акт приема - передачи и т.п. так как первичное документальное учетное отражение МБП в корне отличается от ОС. Спасибо.
ответ

При реализации товара покупателю на нашем экземпляре товарной накладной им была поставлена печать (вместо доверенности). При проверке ревизор указала нам на то, что необходимо иметь и печать от покупателя на товарной накладной и доверенность. Прав ли ревизор и какой документ это регламентирует?
ответ

Добрый день! ВОПРОС: У сотрудника, не состоящего в браке, родился ребенок 25 августа 2001г. Им была предоставлена 24 сентября 2001г. только справка об усыновлении. 1. Должна ли наша фирма предоставить стандартный налоговый вычет работнику для уменьшения налога на доходы физических лиц, в каком размере и с какого месяца? 2. Какие документы, подтверждающие право на вычет, необходимо получить от сотрудника? Заранее благодарны за ответ.
ответ

Здравствуйте! Не знаю как лучше поступить с МБП. Слышала, что МБП, которые были приобретены до 2001 г. продолжают учитываться на сч. 12. В конце года перевести на 01 и 10 счета. А МБП, которые были приобретены в течении 2001 г. можно списать сейчас и учитывать за балансом.
ответ

Показывается ли в Форме 2 баланса и Справке о порядке определения данных льгота по налогу на прибыль 1/5 убытка прошлых лет? Если показывается, то в каких строках?
ответ

Возможно ли отнесение на себестоимость оплаты получения высшего образования сотрудником предприятия?
ответ

Куда следует отнести следующие затраты при покупке телефонного номера, если в счет-фактуре указаны 2 строки: - подключение телефона, - предоставление доступа.
ответ

Бесплатная консультация аудитора
Архив [1] 
Архив [2] 
Архив [4] 
Архив [5] 
Архив [6] 
Архив [7] 
Архив [8] 
Архив [9] 
Архив [10] 
Архив [11] 
Архив [12] 
Архив [13] 
Архив [14] 
Архив [15] 
Архив [16] 
Архив [17] 
Архив [18] 
Архив [19] 

На Главную toconsult.ru | Поиск | Контакты

© INNOV
© Нижний Новгород, разработка сайта

Яндекс.Метрика