главная поиск контакт Нижний Новгород, 2001 г.  
На Ваши вопросы отвечают сотрудники ООО "ЭСТА-аудит" (руководитель Татьяна Рудольфовна Вторых)
при содействии Нижегородского регионального отделения Ассоциации бухгалтеров и аудиторов "Содружество", сокращенно НРО АБИАС (т.(83-12) 30-46-12, председатель Лианский М.Е.).

Архив [2]

Применять ли при учете основных средств (начислении амортизации) срок полезного использования (и как его тогда определить) или старые нормы амортизационных отчислений?
ответ

О ставке налога на добавленную стоимость по посредническим операциям. Наша фирма является комиссионером: покупатель перечисляет на счет комиссионера стоимость отгруженного ему оборудования. Комиссионер перечисляет комитенту разницу между стоимостью оборудования и своим вознаграждением (Договором предусмотрен зачет). По какой ставке НДС 20% или 16,67% должно облагаться комиссионное вознаграждение? Какая ставка НДС указывается в счете-фактуре, выставляемом комитенту? По какой строке эта сумма указывается в Декларации по НДС? Отличаются ли ставки НДС и, соответственно, строки Декларации в случае, если договором предусмотрен зачет и, если он не предусмотрен?
ответ

Одно из наших предприятий получило освобождение по статье 145 НК от НДС. В пункте 2.10 Методических рекомендаций по НДС сказано, что принятые до получения освобождения к вычету суммы НДС надо восстановить и уплатить в бюджет, если товары (работы, услуги) были использованы в производстве после получения освобождения. А в статье 145 НК такого требования нет. Так надо или нет восстанавливать НДС? Если надо, то на каком основании, ведь рекомендации - не закон. Если все-таки вы считаете, что надо, то касается ли это также и ОС (НЕ товар, НЕ работа и НЕ услуга)? Восстанавливать ли НДС, принятый к вычету только в 2001 году или за предыдущие годы также? И куда списать восстановленный НДС - на соответствующие счета, на затраты сразу или пусть висит на 19 счете?
ответ

Сообщите, пожалуйста, порядок исчисления налогов в общественных организациях, их ставки. Спасибо.
ответ

Организация является плательщиком НДС, возможно ли возмещение НДС, если в налоговый период реализации не было?
ответ

Наш сотрудник обучается по заочной форме за свой счёт. Мы хотим компенсировать ему затраты на обучение. Как это можно сделать с наименьшими затратами?
ответ

Нужны инструкции по налогообложению для бухгалтера.
ответ

Мы продаем строительные материалы частному предпринимателю для последующего его использования в производственных целях. С этих сумм налог с продаж мы не начисляем. Какой документ нужно предъявить налоговому инспектору в случае проверки, который подтверждает использование материалов в производственных целях?
ответ

Наша организация продает товар в розницу. В момент продажи мы выписываем расходную накладную (получатель-частное лицо) и пробиваем кассовый чек. Правильно ли мы поступаем? Или мы обязаны вместо накладной выписать товарный чек?
ответ

Может ли предприятие заплатить налоги за другое предприятие - юридическое лицо согласно письму (взаимозачет и т.д.)?
ответ

Относятся ли на себестоимость проценты по кредитам, взятые на приобретение основных средств (капитальные вложения)? Просьба - укажите нормативный документ.
ответ

Наша фирма оказывает информационные услуги и работает по патенту (упрощенная система налогообложения). Ответьте, пожалуйста, можно ли включать заработную плату при такой схеме работы в статью "Затраты на производство", если да - то на основании чего?
ответ

Какой проводкой отразить следующую операцию: часть нераспределенной прибыли прошлого года направлена в фонд потребления?
ответ

Как быть с НДС, уплаченным и предъявленным к вычету по товарам, приобретенным до применения освобождения от исчисления и уплаты НДС, а реализованным в период применения указанного освобождения?
ответ

При подключении к сети Интернет наше предприятие открыло свой сайт. Считается ли открытие сайта рекламой? Нужно ли начислять налог на рекламу?
ответ

Может ли работник предприятия получить стандартный вычет на исчисление налога на доходы физ. лиц в том случае, если он находится в разводе, если у него есть ребенок?
ответ

Наше предприятие приобрело компьютерную программу 1С Бухгалтерия. Как следует учитывать ее и какие проводки сделать в этом случае? Спасибо.
ответ

В соответствии с п.2 ст.214 НК РФ при выплате российской организацией дивидендов физическому лицу при исчислении налога на доходы физических лиц засчитывается налог на прибыль, уплаченный организацией с распределяемой в виде дивидендов прибыли. Применим ли данный порядок зачета налога на прибыль в отношении организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства?
ответ

Наша фирма поставила на баланс автомобиль ГАЗ-3302, какие документы необходимо вести бухгалтеру для отнесения на себестоимость сумму затрат, связанных с его обслуживанием?
ответ

Какие документы нужно предоставить для отнесения на себестоимость сумм за переговоры по сотовому телефону, сумм затрат на доступ в Интернет?
ответ

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с проводками при использовании при расчетах счетов третьих лиц. Что делать с 19 сч., 68 сч.? 1. Д60 К62 - перечислены денежные средства заказчиком (по письму) на счет поставщика. 2. Д41 К60 - оприходован товар (сч/ф поставщика), Д19 К60 - выделен НДС (сч/ф поставщика). 3. Д62 К90 - учтена выручка (отгрузка заказчику), Д90 К41 - покупная стоимость, Д90 К68.2 - выделен НДС. Так как денежные средства не поступают непосредственно на наш р/с и не уходят с р/с, то как засчитывать входной НДС?
ответ

Наше предприятие перешло на новый план счетов в 2001 году .В связи с тем ,что в начале года не было ясно ,как поступить со счетом 12 "МБП" и 13"износ МБП" бухгалтер оставил остатки по этим счетам на 01/01/2001 и никаких операций по этим счетам не проводил в течение 2001 года . Как перебросить остатки по этим счетам на счета 01"Основные средства" или 10"Материалы" и счет 02"Амортизация ОС"?
ответ

Прошу ответить на мой вопрос: Наше предприятие перешло на новый план счетов в 2001 году, в августе бухгалтер выявил неправильно отнесенную сумму НДС и налог на прибыль за 2000 год и сделал проводку д-т 91/2 к-т 68 на сумму выявленных налогов. Правильно ли сделана проводка по этой операции, как отразить эти суммы в отчетности ф. №2 и в приложении №11 "Справка ..." Заранее благодарна.
ответ

Предприниматель арендует автомобиль у организации, имеющей лицензию на оказание транспортных услуг. Нужно предпринимателю получать лицензию на себя или достаточно лицензии предприятия (в транспортной инспекции нам сказали, что предпринимателю лицензия не нужна, а как к этому отнесется налоговая)?
ответ

Женщина вышла из отпуска по уходу за ребенком и, проработав чуть более 2 месяцев, ушла в декретный отпуск. Как в данной ситуации начисляется пособие по беременности и родам (как рассчитывается среднедневная заработная плата)?
ответ

Здравствуйте, прошу помочь в следующей ситуации. Арендуем помещение у государственного учреждения. В договоре аренды предусмотрены платежи: арендная плата, оплата коммунальных услуг, эксплуатационные расходы. Неожиданно арендодатель выставил счет-фактуру на "общехозяйственные расходы", о которых ничего не сказано в договоре аренды, и сумма которых превышает сумму эксплуатационных расходов.
ответ

Наша фирма имела в Волго-Вятском Проминбанке расчетный счет. В связи с его банкротством ликвидационной комиссией была признана сумма задолженности банка перед нашей фирмой в размере денежных средств, остававшихся на нашем счету на момент банкротства банка, о чем мы были извещены в письме от 12.05.1997 г. Считать ли эти денежные средства невостребованной дебиторской задолженностью, куда списывать и следует ли уплачивать в связи с этим какие-либо налоги?
ответ

Для получения лицензии на выполнение электротехнических работ наша фирма осуществила следующие платежи: "За рассмотрение заявления на лицензирование" в ИМНС, "За выдачу лицензии" в ИМНС, за экспертизу нормативно-технической документации в Энергонадзор. На какие счета относить эти платежи? Считать ли лицензию нематериальным активом и какую сумму в этом случае отнести на 04 счет?
ответ

Наше предприятие приобретает по договору купли-продажи автомобиль у физического лица. Каким образом осуществить выдачу суммы, причитающейся по договору физическому лицу?
ответ

Наша фирма оплатила проверку знаний сотрудника в Энергонадзоре и присвоение ему квалификационной группы. Следует ли облагать эту сумму подоходным налогом?
ответ

Выдана ежеквартальная мат. помощь учителям, облагается ли она единым соц.налогом в случае, если мы уменьшаем налогооблагаемую прибыль за 9 месяцев на сумму мат. помощи.
ответ

Просим дать дополнительный ответ на наш вопрос: является ли арендованный склад /мы торгуем черным металлопрокатом со склада в Нижнем Новгороде/ стационарной точкой, нужен ли нам патент на право торговли?
ответ

Наша компания торгует черным металлопрокатом /оптовая торговля/. Просим дать ответ на вопрос: нужна ли лицензия или патент на право торговли? Это не сбор и реализация металлопроката, мы торгуем металлом с заводов-изготовителей.
ответ

Мы запутались с ЕСН. В коллективном договоре записано: начислять материальную помощь к отпуску (источник не обозначен, но не себестоимость). Филиалы - "кто в лес кто по дрова" -кто на 80, кто на 88. На самом деле - убыток, который не перекрывается. Вышестоящая организация толком ничего не говорит, но отказывается принимать ЕСН на сумму материальной помощи. Как правильно отразить в учете и отчетности, начислять ли ЕСН?
ответ

Прошу Вас ответить на маленький вопрос. Можно ли брать к возмещению НДС, если есть счет-фактура, а оплата произведена по ККМ?
ответ

Наша организация имеет научную аккредитацию и освобождена от уплаты НДС в соотв. со ст. 149 п.3 п.п.16 НК. Сумму НДС, предъявленную при приобретении товаров (работ, услуг), мы включаем в расходы в соотв. со ст 170 п.2 НК. А вот по поводу НДС, предъявленного при приобретении ОС, возникает вопрос, т.к. по поводу амортизируемого имущества есть только одно упоминание в ст. 170 п.6, но оно касается работ (услуг), не признаваемых реализацией. Итак, должны мы включать НДС в стоимость ОС (как нам предписывают Методические Рекомендации ИМНС) или мы можем включать этот НДС в расходы, а может он у нас навсегда повиснет на 19 счете (так как нет указаний куда списывать)?
ответ

Частный предприниматель переведен на ЕНВД и является работодателем. Заключены трудовые договора и договора подряда, всего 4 договора. На основании каких законодательных актов и по каким налоговым ставкам осуществляется налогообложение как работодателя.
ответ

Хотелось бы узнать, необходима ли печать организации на накладной при отпуске материалов на сторону. Ведь законодательством не предусмотрено место для печати в накладной (при этом вывоз продукции покупатель осуществляет самостоятельно, т.е. ему не выписывается товаро-транспортная накладная). Существует ли альбом унифицированных форм при реализации готовой продукции или организация должна самостоятельно разрабатывать форму накладной на отпуск продукции?
ответ

Можно ли возместить НДС за товар, который был приобретен в 2000 году?
ответ

Наша фирма является непрофессиональным участником рынка ценных бумаг. Такая деятельность не облагается НДС, соответственно нет "входного" НДС. Стоимость маркетинговых услуг была включена в стоимость ценных бумаг, а НДС учтен на сч. 19. Хотелось бы получить ответ на вопрос о том, на какой счет можно отнести НДС со сч. 19 при условии, что данного вида деятельности нет?
ответ

К какому виду (оптовая, розничная) торговли относится торговля вставками для ювелирных изделий из драгоценных камней?
ответ

Имеет ли право малое предприятие - лизингополучатель ставить к зачету НДС (Д68) при выполнении лизинговых услуг по договору финансового лизинга? Постановление правительства РФ от 29/06/95 № 633 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 12.07.99 № 794. Если НДС нельзя поставить к зачету, то куда относить данные суммы?
ответ

Возможно ли не начислять амортизацию основных средств при убыточной деятельности предприятия (для уменьшения убытков), т.е. по произвольной причине не включать амортизацию в налоговую себестоимость, или возможен лишь вариант с консервацией основных средств по решению руководителя?
ответ

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: наше предприятие является заказчиком оборудования (работ, услуг) у предприятия Изготовителя. Сумма договора указана в у.е. Оплата производится по курсу ЦБ на день проведения платежа. Моментом оплаты является дата зачисления средств на р/с Изготовителя. Нами произведена полная предоплата по данному договору. Возникают ли в данном случае суммовые разницы при оприходовании оборудования?
ответ

Предоплата за услуги сотовой связи производится в рублях. В конце месяца нам выставляется счет-фактура в рублях. Но в "НСС" учет ведется в у.е. по внутреннему курсу. В июне 2001г в счет-фактуре появляется строка "суммовая разница" на сумму -4,08руб, в июле +4,20руб. Как отразить эти суммы в учете на нашем предприятии? Связаны ли вообще изменения внутреннего курса "НСС" с нашим учетом?
ответ

Бухгалтерский учет в иностранном представительстве должен вестись используя Европейские стандарты бухучета или Российские? С уважением, Елена.
ответ

Здравствуйте! Мы хотим создать предприятие (оптовая торговля). Подскажите, пожалуйста, какие существуют льготы (если они есть) для вновь создающихся предприятий, и в каких документах и средствах массовой информации можно об этом узнать. Заранее благодарна, Ольга Владимировна.
ответ

Со 2 квартала налоговый период по НДС на нашем предприятии - квартал, так как выручка в месяц меньше 1 миллиона руб. (всегда была в пределах 500-600 тыс.руб.). Но в августе выручка превысила 1млн.руб. В сентябре сдаю в ИМНС декларацию за июль-август с одновременной уплатой НДС за 2 мес. (июль, август). Налоговая инспекция требует два отчета отдельно за июль и август с применением штрафных санкций и пени за июль. Права ли ИМНС? Как оспорить их мнение?
ответ

Организация хочет взять деньги в кредит у своего учредителя - физического лица. Как это правильно оформить и какие последствия такого займа будет иметь предприятие и физическое лицо? Какой кредит лучше оформлять - беспроцентный или ...? Помогите, пожалуйста.?
ответ

Бесплатная консультация аудитора
Архив [1] 
Архив [3] 
Архив [4] 
Архив [5] 
Архив [6] 
Архив [7] 
Архив [8] 
Архив [9] 
Архив [10] 
Архив [11] 
Архив [12] 
Архив [13] 
Архив [14] 
Архив [15] 
Архив [16] 
Архив [17] 
Архив [18] 
Архив [19] 

На Главную toconsult.ru | Поиск | Контакты

© INNOV
© Нижний Новгород, разработка сайта

Яндекс.Метрика