главная поиск контакт Нижний Новгород, 2001 г.  
На Ваши вопросы отвечают сотрудники ООО "ЭСТА-аудит" (руководитель Татьяна Рудольфовна Вторых)
при содействии Нижегородского регионального отделения Ассоциации бухгалтеров и аудиторов "Содружество", сокращенно НРО АБИАС (т.(83-12) 30-46-12, председатель Лианский М.Е.).

Архив [10]

Я в течение одного года работал в Америке по H1B визе (дает право на трудовую деятельность). Налоги платил в соответствии с американским законодательством. Каким образом я должен декларировать в налоговую службу деньги, заработанные в другом государстве, и подлежат ли они налогообложению в России?
ответ

Здравствуйте. Наша организация (ООО) желает перечислить Некоммерческому Партнерству, которое занимается проведением конкурса, благотворительную помощь. Какие льготы по налогам наша организация сможет иметь? И по которому договору было бы взаимно выгодно перечислить благотворительную помощь: Договор целевого поступления, Договор пожертвования, Спонсорский договор?
ответ

Верно ли я поняла, что сейчас доход, полученный по операциям купли-продажи векселей, относится к доходам от обычных видов деятельности. Входит ли он в состав налогооблагаемой базы по налогу на пользователей автодорог?
ответ

Вас беспокоит Джураева Валентина. Прошу дать разъяснения по вопросу. У меня представительство иностранной компании, которое не занимается коммерческой деятельностью. Должна ли я вести учет приходных счетов-фактур, каким образом.
ответ

Организация реализовала металлопрокат работнику предприятия по его заявлению, он рассчитался векселями за него. Нужно ли начислить налог с продаж при реализации или нет? Дата сделки 17.07.02г., г.Челябинск.
ответ

Подскажите, если учебный отпуск начисляется 15 августа и заканчивается 6 сентября. Когда должен быть начислен и выплачен средний заработок, при предоставлении справки-вызова, либо при предоставлении справки подтверждения об участии в экзаменационной сессии?
ответ

Добрый день! Прошу дать разъяснения по вопросу. В сентябре 2001г. я купила принтер стоимостью 4800 руб. Согласно своей учетной политики (я пользовалась "старым" планом счетов) я списала МБП в том же месяце. 09 октября 2001 г. появилось письмо А.С. Бакаева о том, что МБП срок годности которых более 12 месяцев относятся к ОС. Как я должна была поступить с этим МБП в 2001г.?
ответ

Организация реализовала металлопрокат работнику предприятия по его заявлению, он рассчитался векселями за него. Нужно ли начислить налог с продаж при реализации или нет?
ответ

Подскажите, пожалуйста, где найти информацию о ведении бухгалтерии частного предпринимателя- плательщика ЕНДВ, работодателя?
ответ

Наше ООО оказало услуги (изготовление планшетов) участковой избирательной комиссии за наличный расчет. Подскажите, пожалуйста, какие мы должны оформить при этом документы (кассовый чек, как для частного лица, их не устраивает, а юридическим лицом они не являются)?
ответ

Спасибо, что вообще ответили, но на вопрос, поставленный мной - нет, я не спрашивала, что относиться к рекламе, в моем случае это точно реклама, я спрашивала в каком размере относить на себестоимость- то ли полностью на затраты, то ли в размере 1% от выручки?
ответ

Спасите от разорения. Я возмещал НДС со всего товара, того, что был закуплен, а в налоговой требуют, что бы я возмещал только с товара, которй был продан. Как мне быть, ведь мне грозит большой штраф. Я буду очень благодарен за ответ.
ответ

Как распределить расходы 2002 г., которые не могут быть отнесены к конкретной работе, если дохода в этом месяце не было. Заранее большое спасибо!
ответ

Пожалуйста, помогите срочно в тяжелой ситуации! Дело в том, что я - работник бюджетного учреждения. Два месяца назад была уволена по сокращению штатов, на основании чего мне было выплачено выходное пособие. Однако выяснилось, что мое увольнение не было законным, и в судебном порядке я спустя 2 месяца была восстановлена в этой же организации.
ответ

Интересует вопрос по оформлению на работу инвалидов. Какие нормативные документы? Особенности учета? Отпуск у них 30 дней или больше?
ответ

Как учесть в I квартале 2002 затраты по работам, перешедшим с 2001(НЗП): разделить входящее сальдо на прямые и косвенные расходы и далее работать по правилам 2002? Как с налогом на прибыль (35% или 24%)?
ответ

Покажите, пожалуйста, пример распределения прямых затрат на остатки НЗП и готовой продукции для прочих налогоплательщиков (согласно ст.319 НК РФ).
ответ

Подскажите, пожалуйста, как учитываются затраты на НИОКР и на подготовку производства в целях бухгалтерского учета. В каком периоде списываются эти затраты и в каком объеме? Фонд НИОКР не создается.
ответ

В нашей организации по договору подряда работает юрист. Возникла необходимость послать его в командировку. Вопрос по налогообложению командировочных расходов налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль (принимаются или нет). Что изменит ситуация, если в договоре подряда сказано о возмещении заказчиком всех расходов подрядчика, возникающих в процессе оказания услуг?
ответ

Организация по договору субподряда проводила хозяйственным способом строительно-монтажные работы в 1994-1995 годах. Себестоимость строительно-монтажных работ была сформирована на 20 счете (строительно-монтажные работы - это не основной вид деятельности, но фактически - единственный ).
ответ

Как правильно списывать ГСМ на предприятии? У нас со следующего месяца будут договора на безвозмездное пользование автомобилями - должны ли мы оговаривать норму ГСМ за месяц. Наши "соседи" списывают ГСМ так: по приказу директора 200 л топлива в месяц, делается авансовый отчёт по чекам АЗС (но не более 200 л согласно приказа) при этом путевые листы не оформляются. Правильно ли это?
ответ

Работник отправлен в командировку с 1 по 10 число, для строительно-монтажных работ в другой город, жильё у него в виде комнатки (без документов). Я начислила командировочные : 10 дней х 100 руб. = 1000 (суточные) и 9 дней х 12 руб. = 108 (ночные) сумма 1108 руб. Подскажите правильный ли расчёт и нужно ли облагать НДФЛ.
ответ

На какой счет списывать суммы по добровольному медицинскому страхованию (Д 99 К 97 - правильно или нет)?
ответ

Заемщик - юридическое лицо, кредитор - банк, залогодатель - физическое лицо. Правомерно ли отнесение на затраты сумм выплат по добровольному страхованию автомобиля (собственник - физическое лицо), находящегося в залоге по кредитному договору.
ответ

Как отразить в учете операцию, когда предприятие, в уставе которого определена уставная деятельность как "финансирование капитальных вложений в строительство мощностей производственного назначения и жилищного строительства в порядке долевого участия с последующей реализацией", взяв кредит в банке, инвестирует его в долевое строительство жилья (несколько квартир в жилом доме).
ответ

На основании каких нормативных документов доходы от аренды помещения можно отнести к внерелизационной выручке или выручке от основной деятельности?
ответ

У нас на предприятии осуществляется несколько видов деятельности, среди которых и купля-продажа векселей. Согласно законодательству, доходы и расходы мы относим на счет внереализационных расходов.
ответ

Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. У нас несколько видов деятельности, которые относятся к основным (обычным) видам деятельности. Также мы занимаемся куплей-продажей векселей, доход по этим операциям учитывается в составе операционных доходов, следовательно, не облагается налогом на пользователей автодорог.
ответ

Верно ли я поняла, что сейчас доход, полученный по операциям купли-продажи векселей, относится к доходам от обычных видов деятельности. Входит ли он в состав налогооблагаемой базы по налогу на пользователей автодорог?
ответ

Наша организация планирует установить игровые автоматы с вещевым выигрышем в виде мягких игрушек. Денежная выручка и количество выданных призов в них учитываются с помощью специальных счетчиков. Поскольку выигрыш имеет неденежную форму, очевидно, данная деятельность не подпадает под действие закона "О налоге на игорный бизнес" и подлежит "традиционному" налогообложению.
ответ

У нас закрытое акционерное общество. Уставом определено ежегодное отчисление 5% чистой прибыли отчислять в резервный фонд для покрытия убытков Общества. Общее собрание акционеров у нас планируется только в апреле 2002 г., на нем будет вынесено решение об отчислении части прибыли в резервный фонд, после чего в бухгалтерском учете будет сделана проводка Д 82 К 84.
ответ

Мы открываем новое предприятие. Вид деятельности- предоставление транспортных услуг(грузовой транспорт), которые облагаются как известно единым налогом на вмененный доход. Какой вид ведения бухгалтерского учета предпочесть: обычный или УСН, если в дальнейшем не исключается возникновение другого вида деятельности?
ответ

Наша организация имеет статус некоммерческого партнерства основанная на членских взносах и целевых поступлениях. В данный период мы проводим конкурс. В связи с этим выпустили собственную газету. Облагаются ли затраты на газету налогом на рекламу.
ответ

Согласно "Положению о составе затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), вкл. в себестоимость ..." № 552 от 5 августа 1992 г. вознаграждения за рационализаторские предложения включались в себестоимость продукции (элемент "Прочие затраты"), в 25 главе НК нет упоминаний о данных вознаграждениях. Поэтому каким образом (где) нужно учитывать эти затраты и возможно ли их отнесение к расходам при определении налоговой базы для налога на прибыль?
ответ

Уплата НДС с авансовых платежей, например, арендная плата. Внесена 5 числа, счет фактура выдана 31 числа. Необходимо ли платить НДС с авансового платежа. Когда надо платить НДС.
ответ

Оптовая торговля продуктами питания с короткими сроками реализации (годности). Фирма реализует товар розничной организации (чаще всего это ЧП на ЕНВД). Через 10 дней истекает срок годности данного товара. Если товар в течение данного срока не будет реализован, то наша фирма выписывает кредит - ноту на сумму не проданного товара. Т.е. мы не хотим забирать просроченный товар, а уменьшить сумму задолженности розничной организации перед нашей фирмой. Какие проводки должен сделать бухгалтер и, какие первичные документы должны быть оформлены?
ответ

У меня вопрос, который касается налога на рекламу.
ответ

Некоммерческое партнёрство оказывает услуги в рамках уставных целей и видов деятельности. Оказываемые услуги в принципе можно считать коммерческими. Как правильно отразить их в предоставляемой документации для налоговой инспекции? Надо ли в отчёте по прибыли и убыткам (тот что вкладывается в баланс) показывать все движения, если прибыли нет?
ответ

Предприятие продает основное средство. Как правильно рассчитать НДС? Здание построено хозспособом и введено в эксплуатацию в 1980 г.
ответ

Каким образом предприятие, производящее оборудование, может поставить станок собственного производства себе на учет как основное средство? Какие при этом возникнут налоговые обязательства?
ответ

Не могли бы ВЫ подсказать как бухгалтер бухгалтеру ответ на один вопрос: могут ли кредитные организации на основании учетной политики списать в расход МБП стоимостью менее 1/20 100-кратного МРОТ без начисления амортизации и вести внесистемный учет? В Правилах № 61 этот момент не регламентируется . Есть ли у ВАС мнение на этот счет? Очень благодарен за ответ.
ответ

Подскажите средний диапазон цен на Нижегородском рынке труда: бухгалтер (филиала в 5 человек), менеджер по продажам автозапчастей, директор филиала, водитель-экспедитор на легковом автомобиле. Извините, если вопрос оказался некорректным.
ответ

Выдача товарного кредита. Налоговые последствия.
ответ

Не могли бы Вы таблицы по формированию налоговой базы по налогу на прибыль переходного периода выслать и мне?
ответ

На счете 08 "Вложение во внеоборотные активы" отражены работы по объектам незавершенных строительством производственного характера, которые производились собственными силами (хоз. способом) и субподрядчиками (акты выполненых работ которых включали в себя НДС) в период с 1990 г. по 2002 г., и оборудование, монтированное на данные объекты, суммы которых были увеличены с учетом проведения всех установленных переоценок. Просим дать разъяснение об НДС при вводе в эксплуатацию незавершенного строительством объекта и оборудования в связи с окончанием его строительства.
ответ

Помогите разобраться в ситуации. У нашей фирмы в 2002 году выручка за квартал более 4 млн. рублей, следовательно согласно 25 главы НК мы должны применять метод начисления по определению выручки для налогообложения прибыли. Для НДС мы определили кассовый метод. Аудиторы нам сказали, что определять выручку по НДС мы обязаны по методу начисления, т.к. не может быть разных методов определения выручки. Налоговые органы сказали, что мы имеем право применять по НДС кассовый метод т.к. главы 21 и 25 НК не связаны с собой. Как быть?
ответ

Мы хотим воспользоваться услугами газоэлектросварщиков на определенном этапе работ. Что лучше с ними заключить - договор подряда или срочный договор.
ответ

Как правильно рассчитать норму расходов на рекламу, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг) для целей налогообложения для торговых организаций: 1.По товарообороту без НсП и НДС (строка 010 Формы № 2) 2.По выручки (товарооборот без НсП и НДС) минус стоимость проданного товара (строка 020 Формы № 2).
ответ

Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы право ставить НДС к возмещению из бюджета, если реализации у недавно созданной организации пока нет. Инспектор налоговой отказывается принимать налоговую декларацию, где сумма реализации - 0, а указана сумма к возмещению. Но все требования для возмещения НДС выполнены (услуги оказаны, оплачены, связаны с производством и имеется счет-фактура). Что делать? Отдать пустые декларации, а потом, когда появится реализация, всю сумму, накопленную на 68 счете вписать в строку в декларации к возмещению?
ответ

Предприятие ведет подготовку к производству. Организовано в 2001г. Все затраты, (кроме налога на имущество), в т.ч. и зарплата, ЕСН, услуги банка относятся на сч.97 "Расх.буд.пер.". Сумма, отраженная на сч.97 за 2001г., списана в конце 2001г., так как прибыли не было, и мы ее не уменьшили. Сумма на сч.97 за 1-2 кв.2002г. достаточно большая. Имеем ли мы право списать эту сумму по мере запуска производства (ориентировочно 3 кв.)? Как быть с входящим НДС, отраженным на счете 19?
ответ

Бесплатная консультация аудитора
Архив [1] 
Архив [2] 
Архив [3] 
Архив [4] 
Архив [5] 
Архив [6] 
Архив [7] 
Архив [8] 
Архив [9] 
Архив [11] 
Архив [12] 
Архив [13] 
Архив [14] 
Архив [15] 
Архив [16] 
Архив [17] 
Архив [18] 
Архив [19] 

На Главную toconsult.ru | Поиск | Контакты

© INNOV
© Нижний Новгород, разработка сайта

Яндекс.Метрика